滇公網安備 53019102000281號
公司召開審計工作會
12月13日下午,公司召開審計工作會,對12月3日國務院國資委組織召開的中央企業(yè)、地方國資內部審計監(jiān)督和責任追究工作視頻會議精神進行傳達、學習。
集團總經理助理,公司黨委副書記、董事長魏華肯定了公司審計工作,并對公司審計工作提出要求:一是認真學習工作會議精神,履好職盡好責。二是海投本部要做好糾偏工作,規(guī)范經濟行為,并逐一完善。三是審計工作雖不易,但領導支持、團隊努力,亦逐步取得成效,集團充分肯定。四是要提高對審計工作的要求,真抓實干,按合規(guī)性、合法性履行好職責,下一步的重點工作,是確保國有資產保值增值。境外企業(yè)是國家監(jiān)督、檢查的重點,各項目公司要按要求抓實工作,支持審計工作。同時要加大紀檢、審計常規(guī)巡查工作。
公司紀委書記劉曉燕傳達了中央企業(yè)、地方國資內部審計監(jiān)督和責任追究工作視頻會議精神,并傳達了集團副總經理王崢和集團紀委書記張鵬對集團審計工作提出的要求。
據悉,中央企業(yè)、地方國資內部審計監(jiān)督和責任追究工作視頻會議要求,要深刻領會黨的十九屆五中全會和習近平總書記重要講話精神,內部審計監(jiān)督要當好國資衛(wèi)士,切實筑牢防止國有資產流失的防線,為做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)提供堅強的支撐保障。要加強審計監(jiān)督的針對性、系統(tǒng)性、有效性。抓好重點事項、重大政策的落實,關注境外資產審計監(jiān)督,“三重一大”決策、重大資金管理監(jiān)督,合規(guī)性審計(重大投資、招投標、物資采購、資金流動),重大風險(風險揭示、經營板塊風險、債權發(fā)行、使用、管理風險)。要抓好制度問題漏洞、審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實,并與績效考核掛鉤。同時,要加強調研指導追究責任管理辦法:公開追責結果、追責成果的運用、容錯機制的托底作用、免責清單制訂工作,明確容錯事項。建立全面貫通機制。
會上,審計部負責人匯報了2020年公司審計工作發(fā)現(xiàn)問題及建議,并對2021年內審工作計劃進行了說明。
張劍清/攝影報道